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    黨校2022年部門預算公開說明

    編稿時間: 2022-01-29 11:36 來源: 岳陽市委黨!

     

     

     

     

    中共岳陽市委黨校2022年單位預算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目錄

     

    第一部分  2022黨校預算說明

    第二部分黨校位預算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、項目支出績效目標表

    22、部門整體支出績效目標表

    注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


    第一部分  2022年單位預算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    1)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和黨的路線、方針、政策。

    2)承擔全市各級黨員領導干部的培訓。

    3)協同組織部門、人事部門、統戰部門,對學員在校期間進行考核考察。

    4)圍繞國際國內出現的新情況、新問題,開展科學研究。

    5)負責對縣(市、區)委黨校的業務指導。

    6)舉辦與黨校職能相適應的函授、業余學歷教育。

    7)完成市委、市政府及上級黨校交辦的其他任務。

     

    機構設置

            根據編委核定,我校內設處室25個,全部納入2022年部門預算編制范圍。

    內設處室分別是辦公室、研究室、組織人事部、教務部、財務部、行政事務管理部、學員管理部、業務指導部 、科研部、公務員培訓部、安全保衛部、離休人員工作辦公室、機關黨委、工會、機關紀委、科學社會主義教研部、黨史黨建教研部、經濟學教研部、公共管理教研部、科技與生態文明教研部、統戰理論教研部、岳陽經濟社會發展研究中心、信息技術部、圖書和文化館。在職人數為89人。

    二、預算單位構成

    我校只有本級,沒有其他二級預算單位,因此納入2022年部門預算編制范圍的只有岳陽市委黨校本級。

     

    、單位收支總體情況

    (一)收入預算

    包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1857.28萬元,其中,一般公共預算撥款1857.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17政府性基金預算、18國有資本經營預算、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加389.46萬元,主要是因為增加運轉類(其他)項目:伙食補助、績效平安岳陽建設獎、物業補貼、工會經費補貼。

    (二)支出預算

    2022年本單位支出預算1857.28萬元,其中,一般公共服務0萬元,教育科目1610.24萬元、社會保障和就業支出104.4萬元、衛生健康支出64.35萬元、住房保障支出78.3萬元。支出較去增加389.46萬元,其中基本支出減少4.42萬元,項目支出增加393.86萬元(數據來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因為離休人員死亡一人,調出一人,新增二人;項目支出增加主要是因為增加運轉類(其他)項目:伙食補助、績效平安岳陽建設獎、物業補貼、工會經費補貼。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2022一般公共預算撥款支出預算1857.28萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0;干部教育支出1610.24萬元,占總支出預算的86.70%;事業單位離退休支出104.4萬元,占總支出預算的5.62%;事業單位醫療支出53.58萬元,總支出預算的2.88%;其他醫療保障管理事務支出10.77萬元,占0.58%;住房公積金支出78.3萬元,占4.22%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出2022年基本支出年初預算數為1112.32萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

    二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為744.96萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、工會經費補助、伙食補助、物業補助、績效平安岳陽建設獎等。其中:業務工作專項支出191.1萬元,主要用于科研、圖書添置、教學業務、教師培訓、業務指導、購買教材、印刷資料、購買學習用品、學員文體活動、學員異地教學培訓、專家講課勞務費、學員到第二校區(任弼時紀念館)培訓支出等方面。其中干部教育培訓116.1萬元用于春秋兩期主體班干部教育培訓,第二校區培訓費用于任弼時紀念館培訓開支,非稅收入為公務員培訓開展社會培訓班開支,五項經費用于科研、圖書添置、教學業務、教師培訓、專家辦公支出。工會經費補助54.3萬元,用于工會開支。按項目管理工資福利支出242.88萬元,主要用于在職人員績效平安建設獎和伙食補助及物業補助。項目管理的對個人和家庭的補助256.68萬元,用于離退休人員的績效平安建設獎和伙食補助及物業補助。

    、政府性基金預算支出

    2022年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本單位2022機關運行經費當年一般公共預算撥款188.32萬元,比上一年增加1.19萬元,增加0.63%。主要原因是調出1人,新增2人。

    (二)“三公”經費預算

    本單位2022年“三公”經費預算數12.97萬元,其中,公務接待費4.97萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費8萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元。比上一年減少18.53萬元,降低58.82%,主要原因是疫情影響因公出國(境)費減少,縮減開支過“緊日子”。

    (三)一般性支出情況

    本單位2022年會議費預算7.65萬元,擬召開3次會議,人數150人,內容為黨校專題研討會;培訓費預算7.65萬元,擬開展11次培訓,人數170人,內容為中共中央黨史專題講座培訓10期;計劃參加湖南省委黨校組織地州市黨校體育競賽,預計費用2萬元,人數9人。2022年沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的安排。

    (四)政府采購情況

    本單位2022政府采購預算總額100萬元,其中工程類0萬元,貨物類20萬元,服務類80萬元。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

    (六)預算績效目標說明

    本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1857.28萬元,其中,基本支出1112.32萬元,項目支出744.96萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的21-22。

    、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


    第二部分  單位預算公開

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、項目支出績效目標表

    22、部門整體支出績效目標表

    注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

     

    部門預算公開表(50)黨校1.29.1.xlsx

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